2月26日晚,氣體傳感器龍頭四方光電(688665)公布2024年度業績快報,報告期內公司實現營業收入8.55億元,同比增長23.64%;歸母凈利潤1.05億元,同比下降20.64%。
從業務結構看,四方光電的營收增長主要依賴核心板塊的穩健表現。公司在公告中表示,繼續深耕主營業務,開拓國內國際市場,其中公司汽車電子、暖通空調、科學儀器、智慧計量等業務領域的收入繼續保持穩健增長,工業及安全業務的銷售收入實現快速增長。
去年以來,四方光電批量收獲新項目定點,汽車電子業務持續放量。
如去年1月,公司收到2家國內汽車零部件公司的2個項目定點通知書,總金額約9283萬元;6月,收到1家歐洲著名主機廠關于供應車規級PM2.5+CO2傳感器總成、車規級PM2.5+AQS空氣質量傳感器總成以及香氛發生器的項目定點通知書,總金額約1.79億元;7月,收到1家國內知名新能源主機廠關于供應車規級CO2傳感器的項目定點通知書,總金額約4.21億元。
不過,醫療健康業務成為拖累項。公司表示,2023年一季度公共衛生事件控制政策調整,使得呼吸支持、肺康復等器械設備需求猛增,而2024年相關需求恢復到正常水平等行業因素所致,公司醫療健康業務領域的銷售收入同比有所下降。
對于“增收不增利”的局面,四方光電解釋稱,因實施股權激勵產生股份支付費用、員工人數增加以及職工薪酬增長,公司管理費用同比增長56.28%,增加2233.49萬元;同時,研發費用同比增長39.64%,增加3260.31萬元;銷售費用同比增長36.26%,增加2074.02萬元;因公司存放募集資金賬戶利息收入及匯兌收益減少,公司財務費用同比增長87.38%,增加892.58萬元。
記者注意到,四方光電自2021年上市以來,研發力度不斷加強。根據財報數據,2020至2023年,公司研發投入分別為1989.51萬元、4371.92萬元、5630.18萬元、8224.14萬元,研發費用率分別為6.46%、7.99%、9.35%、9.35%。
四方光電此前在接受機構調研時表示,短期來看,前瞻性的業務投入會帶來費用絕對值的增加,但隨著公司研究開發和市場拓展能力的提升,公司銷售體量逐步擴大也會進一步降低費用率。因此,著眼于公司未來的發展,合理、有效的費用投入是應對市場競爭、鞏固企業長期持續健康發展的保障。
值得注意的是,2024年四方光電調整了公司上市以來的“1+n”發展戰略,演化為三大戰略發展方向。
公司在接受機構調研時透露,一是聚焦“暖通空調、工業及安全、汽車電子、醫療健康、智慧計量”五大業務領域,深度發展光學、超聲波、MEMS 金屬氧化物半導體(MOX)等原理的核心氣體傳感技術的應用;二是把握科學儀器國產化替代發展機遇,在重點領域和關鍵環節謀求突破,并著力打造氣體分析科學儀器的國際品牌;三是以氣體流量、成分傳感器為基礎,為家用冷凝壁掛爐及商業、工業鍋爐的燃燒系統提供更高效環保、數字化、自動化的解決方案。